Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0674/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0041/20 | Objednávame si u Vás elektrické polohovatelné postele Taurus 2ks. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 1 599,80 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0662/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,54 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,71 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 91,08 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 46,08 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 443,84 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 122,12 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/20 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,17 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0039/20 | Objednáva,e si u Vás taniere a lyžice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 116,16 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0648/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,69 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,75 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,44 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,68 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,64 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |