Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0674/20 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 21.12.2020 11.01.2021 Faktúra
OBJ/0041/20 Objednávame si u Vás elektrické polohovatelné postele Taurus 2ks. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JUMICOL s.r.o. 36783943 1 599,80 € 18.12.2020 12.01.2021 Objednávka
DFBV/0662/20 vodné, stočné, plyn, tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 186,54 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0661/20 strava zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,96 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0660/20 réžia zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 17,71 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0659/20 réžia klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 91,08 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0658/20 strava klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 46,08 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0652/20 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0657/20 kancel.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 443,84 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0655/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 122,12 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0656/20 voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 47,17 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0654/20 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0653/20 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
OBJ/0039/20 Objednáva,e si u Vás taniere a lyžice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KARLO s.r.o. 36587001 116,16 € 17.12.2020 21.12.2020 Objednávka
DFBV/0648/20 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 39,69 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0651/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 64,75 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0650/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 49,44 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0649/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 76,68 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0645/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 101,64 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0644/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 28,51 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra