Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 08.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,94 € | 08.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,45 € | 08.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/20 | zrážky Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,42 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 20,35 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | vodné Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,24 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,78 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 275,75 € | 06.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 442,00 € | 04.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0001/21 | Objednávame si u Vás pravidelnú dezinsenkciu a deratizáciu DSS Kampino, Haanova 36-38, 851 04 Bratislava a ZPB Mokrohájska 5, Bratislava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 200,00 € | 04.01.2021 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0006/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/20 | skriňa, stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 163,90 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,00 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra |