Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0299/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -901,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 446,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 27,36 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 79,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,59 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 370,37 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 1 008,93 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,47 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,18 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | revízia schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 72,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,37 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |