Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/22 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 76,82 € 14.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 14.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 online školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Kristína Poláková 37607791 114,00 € 10.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 47,08 € 10.03.2022 03.04.2022 Faktúra
OBJ/0001/22 Chladnička elektrolux biela Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 270,10 € 09.03.2022 15.03.2022 Objednávka
DFBV/0099/22 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 6,08 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 14,72 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 180,88 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 254,80 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,00 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 51,41 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,68 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 651,25 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 100,40 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 105,26 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 316,19 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 konzultácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Solitea Slovensko s.r.o. 36237337 31,74 € 02.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 konzultácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Solitea Slovensko s.r.o. 36237337 38,34 € 02.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 tlačiarenské služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,67 € 02.03.2022 21.03.2022 Faktúra