Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 658,76 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 06.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
5/2021 | Rámcová dohoda na nákup a dodávku zeleniny a ovocia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Freshbox s.r.o. | 51230666 | Iné | 12 224,81 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
6/2021 | Rámcová dohoda na nákup a dodávku mäsa a mäsových výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | Iné | 5 649,60 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
OBJ/0013/21 | Toaletné potreby podľa zoznamu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PREMIUM s.r.o | 52089703 | 434,52 € | 30.03.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0153/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,78 € | 29.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0012/21 | Upratovacia sada Leiheit clean XL (mopy) 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TIPA spol. s r.o. | 42864208 | 84,26 € | 29.03.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0149/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 386,00 € | 24.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 162,26 € | 23.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0008/21 | policové regály skladové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 127,59 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0141/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0011/21 | dezinfekcia Burbugel plus UD 10ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,65 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 139,94 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 255,92 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 111,71 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |