Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/21 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 06.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 06.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 gastrolístky 172ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 658,76 € 06.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.04.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,00 € 06.04.2021 14.06.2021 Faktúra
5/2021 Rámcová dohoda na nákup a dodávku zeleniny a ovocia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Freshbox s.r.o. 51230666 Iné 12 224,81 € 31.03.2021 07.04.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva
6/2021 Rámcová dohoda na nákup a dodávku mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. 36282782 Iné 5 649,60 € 31.03.2021 07.04.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva
OBJ/0013/21 Toaletné potreby podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PREMIUM s.r.o 52089703 434,52 € 30.03.2021 21.04.2021 Objednávka
DFBV/0153/21 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 95,78 € 29.03.2021 11.04.2021 Faktúra
OBJ/0012/21 Upratovacia sada Leiheit clean XL (mopy) 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TIPA spol. s r.o. 42864208 84,26 € 29.03.2021 21.04.2021 Objednávka
DFBV/0149/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 386,00 € 24.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 162,26 € 23.03.2021 10.05.2021 Faktúra
OBJ/0008/21 policové regály skladové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Anteo Group s.r.o. 09282131 127,59 € 22.03.2021 22.03.2021 Objednávka
DFBV/0141/21 čisť.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Esat, sro 44210531 249,50 € 18.03.2021 11.04.2021 Faktúra
OBJ/0011/21 dezinfekcia Burbugel plus UD 10ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Esat, sro 44210531 249,50 € 18.03.2021 30.03.2021 Objednávka
DFBV/0140/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 42,65 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 139,94 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 255,92 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 111,71 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra