Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/21 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 20,19 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 135,79 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 105,78 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 938,08 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 gastrolístky 188ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 720,04 € 17.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 terapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 1 307,95 € 15.03.2021 11.04.2021 Faktúra
OBJ/0010/21 Terapeutický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 1 307,95 € 11.03.2021 30.03.2021 Objednávka
DFBV/0150/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 09.03.2021 11.04.2021 Faktúra
4/2021 Rámcová dohoda na nákup a dodávka potravinárskych výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD s.r.o. 45510172 Iné 19 922,93 € 09.03.2021 17.03.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva
DFBV/0119/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 161,88 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,76 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 362,17 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 60,96 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 97,39 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 9,00 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 20,00 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 22,15 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 21,42 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra