Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 134,89 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,75 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,68 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 158,61 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 178,22 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | čistenie komína Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,14 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,00 € | 19.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0006/21 | Germicídna lampa so senzorom a časovačom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LEDart, s.r.o. - Ledakcia.sk | 50020552 | 32,99 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0109/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 98,64 € | 18.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0007/21 | Magnetická tabuľa + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 33,03 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0082/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 124,00 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 103,74 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,46 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,71 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,43 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |