Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 118,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,31 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,21 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 08.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 08.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 150,37 € | 04.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0009/21 | Vykonanie správy registratúry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovkor M, s.r. o. | 35799340 | 604,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,43 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | konzultácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |