Faktúry
Počet záznamov: 3394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/23 | BVS - Vyúčtovacia faktúra - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 521,89 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | PLYN 03/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 065,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | PLYN 03/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | PLYN 03/2023 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | Mesačný paušál - mobil za 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,19 € | 01.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | Vedenie účtovníctva 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Refundácia za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | Spojovací diel na banketovú stoličku | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 614,64 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,60 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,20 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | Servis a prenájom predložiek 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 239,40 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,55 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Napájací zdroj TFX250W | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 50,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Servis PC - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 20.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 165,00 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 527,51 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Služby počítačovej siete 01-03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 47,52 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 77,86 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Spojovací diel na banketovú stoličku | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 312,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | TONER 6ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 440,40 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | Poistenie auta Mercedes-Benz Citan | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 1 121,64 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 803,98 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Elektrická energia, Tolstého 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 130,09 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |