Faktúry
Počet záznamov: 3394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0273/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | Ochranná deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 265,20 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | HOBOJ Selmer Depose 03125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 1 550,00 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | Vodné, stočné 09/2021 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | TSV - Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 203,74 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | Blany na bicie nástroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 76,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | Odvoz kontajneru s dreveným odpadom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 564,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | Montáž meradla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 443,45 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | D-trumpet, Piccolo Trumpet Set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 458,00 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 486,80 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | PC príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 553,39 € | 29.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizáciu technológie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 242 925,18 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 840,73 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | Vedenie účtovníctva 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | Servis a prenájom predložiek 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Refundácia za študentov 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Mesačný paušál - mobil za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | Čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 686,28 € | 27.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 19,96 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | Prolux G18WA 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 561,07 € | 30.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | Webinár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 84,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | Služby počítačovej siete 10-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 - Konventná 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 481,28 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Mateja Bela 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 639,56 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |