Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4157

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0209/21 Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 92,03 € 22.09.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0208/21 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 109,06 € 22.09.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
11./IX./2021 Zmluva č.11./IX./2021 o nájme nebytového priestoru Rudzan Kristína FO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.09.2021 01.10.2021 30.06.2022 22.09.2021 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
11./IX./2021 Zmluva č.11./IX./2021 o nájme nebytového priestoru Rudzan Kristína FO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.09.2021 01.10.2021 30.06.2022 22.09.2021 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
VOBJ/0080/21 Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 300,00 € 20.09.2021 05.10.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0081/21 Objednávame u Vás náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 100,00 € 20.09.2021 28.09.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0206/21 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -557,89 € 17.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0205/21 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -2 812,58 € 17.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0079/21 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás učebnice nemeckého jazyky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Richard Šrobár - Littera 33580511 3 630,00 € 16.09.2021 28.09.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0207/21 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 251,14 € 15.09.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0203/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 51,53 € 14.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/21 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -5 003,69 € 14.09.2021 01.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/21 vzdelávací program Viac ako peniaze Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JA Slovensko, n.o. 42166292 50,00 € 13.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/21 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,29 € 13.09.2021 01.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0078/21 Objednávame u Vás 2 ks bandaska - Chlór, 6 ks bandaska - PH do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 450,00 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0200/21 Lampa do dataprojekktora a materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 184,20 € 09.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0076/21 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 260,00 € 08.09.2021 10.09.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0077/21 Objednávame u Vás lampu do dataprojektora a spotrebný materiál podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 200,00 € 08.09.2021 10.09.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/21 Valec do tlačiarne Brother 7030 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 45,60 € 07.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/21 Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 4 737,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra