Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0113/21 | Objednávame u Vás vzdelávanie v rámci projektu FG dňa 18. 11. 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Transparency International Slovensko | 31817823 | 400,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0112/21 | Objednávame u Vás vzdelávania a tvorbu metodických materiálov na projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SAPFIR SYSTEMS s.r.o | 51009790 | 180,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0270/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,96 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0269/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0267/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0268/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 489,60 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0111/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlasného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 135,00 € | 08.11.2021 | 08.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0266/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 682,71 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0012/21 | Príspevok na stravu 10. mes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 217,20 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0011/21 | Príspevok na stravu 9. mes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6,50 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0264/21 | Servis dávkovacieho čerpadla na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 502,44 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0263/21 | Stravovanie zamestnancov október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 375,60 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0262/21 | Stravovanie zamestnancov - september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 42,90 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0265/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0260/21 | Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0261/21 | Servis vstupných dverí a dverí WC v bazénových priestoroch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 120,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
x | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
DFBV/0259/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 27.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0110/21 | Objednávame u Vás chlór - 2 ks bandasky, PH 6 ks bandasky do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 450,00 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0258/21 | Oprava - výmena ventilu na radiátore v šatni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 325,00 € | 26.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |