Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0245/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0246/21 | Materiál pre telokom. techniku - baterky do telefónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 91,43 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0244/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 667,94 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0241/21 | Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ernest Vitko | 46847901 | 609,35 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/21 | Trávnikové hnojivo a trávová zmes ihrisková | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 444,24 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/21 | Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,69 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0098/21 | Objednávame u Vás batérie do telefónov a materiál na opravu telefónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 100,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0097/21 | Objednávame u Vás trávnikové hnojivo a trávovú zmes ihriskovú | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 450,00 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0010/21 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 23,80 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0235/21 | Údržba tel. ústredne a siete za 9/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0234/21 | Údržba tel. ústredne a siete za 8/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 214,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 841,33 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -395,29 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0240/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,16 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0096/21 | Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 616,00 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0232/21 | Batéria a laminovačka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 239,91 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0233/21 | Dávkovače dezinfekcie 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 169,99 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/21 | Dodávka a montáž predokenné rolety | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 456,80 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |