Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4492
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/22 | Stravovanie - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 083,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0047/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 671,98 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0045/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0001/22 | Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADM design sro | 43915591 | 5 880,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
dodatok | dodatok k zmluve o poskytovaní odborných služieb a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Aurel Bitter | 37496433 | Iné | 980,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
- | Zmluva o nájme nebytových priestorov | SCIO.sk s.r.o. | 46646787 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.06.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
DFBV/0042/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 117,30 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0041/22 | Chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 476,40 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0038/22 | hygienické sáčky Novoclean - 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,23 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0039/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0010/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie LK - Rakúsko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,50 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0012/22 | Objednávame u Vás 3 ks bandasky chlóru, 6 ks bandasky PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 490,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0011/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie LK Tále | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0013/22 | Objednávame u Vás 100 ks hygienické sáčky NOvoclean | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 190,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0009/22 | Objednávame u Vás hygienické potreby-100 ks toaletný papier JUMBO a 200 ks papierové uteráky do zásobníkov valcových | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 665,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0037/22 | Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0036/22 | Autobusová doprava na LK - BA -Rdstadt a späť dňa 13.2 - 18.2. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 697,50 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/22 | za poradenstvo vo veci súdneho sporu s CK Reny Tours | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 36861294 | 1 200,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/22 | Za poskytnuté služby počitačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |