Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/21 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -546,00 € 11.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0015/21 Objednávame u Vás plastový odpadkový kôš zelený a stĺpik - 3 ks vrátane dopravy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 210,00 € 11.03.2021 11.03.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0048/21 Tonery Canon 570,571 - 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 18,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/21 Údržba telefónnej siete a ústredne - február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/21 Odstránenie drevín - výrub stromov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Zeleň Slovakia s.r.o. 35968257 3 912,00 € 10.03.2021 07.04.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0014/21 Objednávame u Vás antibakteriálne rúško BORTEX 100 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 36437506 260,00 € 10.03.2021 11.03.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0047/21 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -2 444,06 € 09.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/21 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -438,29 € 09.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/21 Telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,26 € 09.03.2021 07.04.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/21 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 120,12 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,73 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/21 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 234,79 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
a Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM tetsing s.r.o. 35891726 Iné 1 300,00 € 08.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
VOBJ/0012/21 Objednávame u Vás 200 ks respirátorov FPP 2 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TOP OFFICE .r.o. 36355160 170,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0011/21 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 571 2x a 570 čierny 1 x Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 30,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0013/21 Objednávame u Vás spoluprácu pri zabezpečení prijímacích skúšok 3. a 10. mája 2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 200,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0039/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských severov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 24.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/21 Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 1/2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 24.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/21 Sada kombi držadiel 11dielňa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 78,00 € 18.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra