Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0102/17 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 197,23 € 11.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -7 568,11 € 11.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 314,88 € 11.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0030/17 Objednávame u Vás hygienické potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 486,91 € 11.04.2017 27.04.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0097/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 3 011,92 € 10.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -260,68 € 10.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/17 Kľúčové služby - výmena zámku a výroba kľúčov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 594,95 € 10.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/17 zrážková voda-doplatok k fa č.617100288 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 0,60 € 10.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/17 zrážková voda-doplatok k fa č. 617100289 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 5,42 € 10.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/17 Smernice a organizačné predpisy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Verlag Dashöfer s.r.o. 35730129 30,00 € 10.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/17 Odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 165,90 € 10.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 47,17 € 07.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 182,47 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,87 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 23,90 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/17 1 ks chladnička Zanussi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 František Majtán-EURONICS TPD 11790547 154,99 € 05.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 216,00 € 04.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/17 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 431,02 € 04.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra