Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0226/17 Servis tel. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 02.10.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0227/17 servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.10.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0071/17 Objednávame u Vás toner Lexmark 540 BL 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 90,00 € 29.09.2017 10.10.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0224/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 28.09.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/17 oprava 2 ks PC zdrojov Fujitsu Siemens Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MB TECH BB s.r.o 36622524 50,40 € 28.09.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 143,10 € 28.09.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0070/17 Objednávame u Vás opravu 2 ks PC zdrojov Fujitsu Siemens Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MB TECH BB s.r.o 36622524 50,40 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0221/17 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 26.09.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/17 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 354,36 € 26.09.2017 27.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/17 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 115,20 € 25.09.2017 29.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0219/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 25.09.2017 18.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/17 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 172,78 € 22.09.2017 29.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/17 toner LJ CP 1525 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 54,00 € 19.09.2017 29.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0069/17 Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 172,78 € 19.09.2017 26.09.2017 Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0068/17 Objednávame u Vás toner BROTHER LC-127 XL/125XL – 1 ks a BROTHER LC-127XL BLACK – 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 115,20 € 19.09.2017 26.09.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0067/17 Objednávame u Vás toner LJ CP 1525 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 54,00 € 18.09.2017 19.09.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0211/17 Materiál pre výpočtovú techniku - lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 118,80 € 14.09.2017 20.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -1 921,93 € 14.09.2017 25.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/17 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 595,96 € 14.09.2017 29.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0003/17 Rekonštrukcia bazénovej technológie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. 35794313 123 478,02 € 14.09.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra