Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0048/17 | Objednávame u Vás stravovacie poukážky 117 kusov v hodnote á 4,50 € | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 561,88 € | 27.06.2017 | 28.06.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0160/17 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 22.06.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0161/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 298,20 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0158/17 | Lampa do projektora Epson EMP-X5 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0047/17 | Objednávame u Vás hygienické potreby do WC podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 298,20 € | 19.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0046/17 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 123,91 € | 16.06.2017 | 07.07.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
Z201727325 | Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELPARTNER,s.r.o. | 46212531 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77 349,60 € | 15.06.2017 | 15.06.2017 | Ing.Norbert Kyndl | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0156/17 | Oprava oplotenia školského areálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 540,00 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -340,12 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0153/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -245,82 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0152/17 | ASC Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0154/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 55,22 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0155/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,25 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0045/17 | Objednávame u Vás lampu do projektora EMP-X5 kompatibilná + výmena v puzdre | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0044/17 | Objednávame u Vás opravu oplotenia školského areálu podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 540,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0149/17 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0014/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 117,98 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0148/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 992,42 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |