Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0009/17 Objednávame u Vás učebnice pre žiakov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 02.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0007/17 Objednávame u Vás štiepkovanie orezaných konárov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RONDO spol. s r. o. 31334172 180,00 € 01.02.2017 03.04.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0008/17 Objednávame u Vás opravu resp. výmenu termostatu a nastavenie riadiacej jednotky vo výmeníkovej stanici vykurovacieho systému. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 VEMAPOS, s.r.o 35829613 870,36 € 01.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0032/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 31.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/17 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s. r. o. 35882891 379,20 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,82 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 98,50 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 16,36 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0005/17 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 24.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0006/17 Objednávame u Vás tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 379,20 € 24.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0021/17 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 43982387 6 150,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 432,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 93,13 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -4,68 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/17 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 23.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -12 295,62 € 18.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0004/17 Objednávame u Vás hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 498,00 € 17.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0019/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 28,80 € 16.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra