Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0041/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 52,15 € | 09.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0040/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 08.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0037/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0038/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 419,00 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0039/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0011/17 | Objednávame u Vás toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 07.02.2017 | 31.03.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0010/17 | Objednávame u Vás toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 06.02.2017 | 31.03.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0033/17 | správa serveru, servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 292,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/17 | servis tel. ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/17 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 969,54 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0036/17 | Učebnice Etickej výchovy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 16,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 11,95 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0005/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 115,26 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0009/17 | Objednávame u Vás učebnice pre žiakov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 16,00 € | 02.02.2017 | 31.03.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0007/17 | Objednávame u Vás štiepkovanie orezaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RONDO spol. s r. o. | 31334172 | 180,00 € | 01.02.2017 | 03.04.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0008/17 | Objednávame u Vás opravu resp. výmenu termostatu a nastavenie riadiacej jednotky vo výmeníkovej stanici vykurovacieho systému. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 870,36 € | 01.02.2017 | 31.03.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0032/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s. r. o. | 35882891 | 379,20 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0029/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 416,82 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0027/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 98,50 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |