Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0035/17 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 176,94 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0034/17 | Objednavame u Vas 2 ks tonerov podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 142,80 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0112/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0107/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 370,72 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0108/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/17 | Dodávka toneru LJ M 201/225 2.2k | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 65,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/17 | Služby : Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky"Rekonštrukcia bazénovej techniky" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Visons Consulting, s. r. o. | 45394920 | 4 560,00 € | 26.04.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0109/17 | Seminár " Efektívna správa registratúry" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,00 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||
VOBJ/0033/17 | Objednávame u Vás toner T LJ 201/225 2.2k | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 65,00 € | 26.04.2017 | 04.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0031/17 | Objednávame u Vás spätny projektor podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 474,00 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0032/17 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 69,66 € | 21.04.2017 | 12.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0106/17 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 486,91 € | 18.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0105/17 | SME - pre etickú výchovu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PETIT PRESS, a. s. | 35790253 | 259,20 € | 18.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0102/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 197,23 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -7 568,11 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0030/17 | Objednávame u Vás hygienické potreby podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 486,91 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0097/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 011,92 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0098/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -260,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0100/17 | Kľúčové služby - výmena zámku a výroba kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 594,95 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |