Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0371/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 42,53 € 11.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0368/13 Fa za odvoz odpadu 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 331,80 € 11.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0367/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 184,70 € 11.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0372/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 100,95 € 11.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0359/13 Fa za hovory 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,85 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0365/13 Fa za zrážky do 020613 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0364/13 Fa za zrážky do 020613, Fa za vodu do 020613 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0363/13 Fa za zrážky 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,25 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0362/13 Fa za zrážky 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0361/13 Fa za zrážky 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0366/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 162,62 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0360/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 69,68 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0387/13 Fa za hovory 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 4,62 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0382/13 Fa za internet 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0371/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 42,53 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0379/13 Fa za pranie 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 28,50 € 10.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0385/13 Fa za hovory do 070613 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,05 € 08.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0392/13 Fa za hovory do 070613 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,35 € 08.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0366/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 162,62 € 07.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFKV/0386/13 Fa za el.varný kotol Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 652,00 € 07.06.2013 29.04.2015 Faktúra