Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0394/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,13 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,46 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,30 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,14 € | 27.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 44,17 € | 27.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 44,17 € | 24.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,14 € | 24.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 79,83 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 559,67 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,17 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/13 | Fa za servis PC 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/13 | Fa za doménu rok 2013, Fa za doménu rok 2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/13 | Fa za doménu rok 2013, Fa za doménu rok 2014 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 559,67 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,17 € | 22.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/13 | Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 155,00 € | 22.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,94 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 297,80 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,02 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/13 | Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,56 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |