Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0393/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 83,70 € 20.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0393/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 83,70 € 20.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0400/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 101,21 € 20.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0391/13 Fa za opravy budovy Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 680,30 € 19.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0390/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 79,52 € 19.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0392/13 Fa za hovory do 070613 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,35 € 19.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0391/13 Fa za opravy budovy Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 680,30 € 19.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0389/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 74,06 € 18.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0388/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 112,46 € 18.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0388/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 112,46 € 18.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0390/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 79,52 € 18.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0389/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 74,06 € 18.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0385/13 Fa za hovory do 070613 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,05 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0384/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 167,72 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0383/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,44 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFKV/0386/13 Fa za el.varný kotol Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 652,00 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0383/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,44 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0401/13 Fa za servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0387/13 Fa za hovory 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 4,62 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0381/13 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 14.06.2013 29.04.2015 Faktúra