Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0464/13 | 464/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/13 | 461/2013vývoz zmiešaných obalov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/13 | 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -61,46 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/13 | 426/2013časopisy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 17,25 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/13 | 425/2013vodne, 425/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/13 | 424/2013vodne, 424/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -19,75 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/13 | Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/13 | 427/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 29,41 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/13 | 434/2013vyuct.-teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 235,04 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/13 | 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -61,46 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/13 | 417/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,18 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/13 | 420/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,84 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/13 | 419/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 26,66 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/13 | 418/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,56 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/13 | 446/2013Internet, 446/2013popl.za pevne linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,67 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/13 | 431/2013popl.za pevne linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,73 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/13 | 430/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50,78 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/13 | 416/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 238,68 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/13 | 414/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/13 | 413/2013plyn Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |