Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0597/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -201,56 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0598/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 381,10 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0596/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,60 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0595/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,31 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0594/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 153,12 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0592/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,11 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0590/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,15 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0591/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 718,29 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0587/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 56,33 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0589/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0588/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,37 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0582/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,45 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0586/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 120,00 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0581/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,10 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0583/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0584/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0585/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0578/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0579/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0577/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 113,98 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |