Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10837

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/24 servis výťahu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. 50483455 174,00 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0115/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 124,49 € 12.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0113/24 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 352,28 € 12.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0114/24 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 451,28 € 12.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0117/24 komunalny odpad 1-3/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 1 693,32 € 12.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0116/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 304,57 € 12.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0171/24 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 645,00 € 09.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/24 plyn BA 1/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 5 211,91 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0111/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 76,77 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0140/24 tepelna energia 1/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -28 725,78 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 BOZP,PO 1/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 360,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 391,95 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0105/24 potraviny - bezlepkové GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 24,88 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0103/24 IS SOCIO 1/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0104/24 el. energia 1/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 6 887,94 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0109/24 vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Alica Majeríková - ENEGS 34879731 88,40 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0102/24 CO technik 1/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B.P.O. s.r.o. 35853565 108,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0107/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 50,11 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0108/24 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 97,15 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0096/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 207,79 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra