Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0669/24 IS SOCIO 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0678/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 258,82 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0673/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 132,64 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0671/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 196,75 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0713/24 tepelna energia 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 132,52 € 09.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0667/24 stravovanie počas odstávky kuchyne 1.8.-23.8.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 HOOTS s.r.o. 46447466 6 627,80 € 09.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0663/24 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 737,68 € 07.09.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0664/24 tlačiareň EPSON Eco Tank L6550 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVATECH, s.r.o. 36385719 817,00 € 07.09.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0757/24 plyn BA 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -204,22 € 06.09.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0738/24 plyn BA 10/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 003,00 € 06.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0666/24 vodné+stočné+zrážky 23.8.-3.9.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 2 327,66 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0665/24 el.energia 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 5 063,83 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
OBJ/0068/24 Objednávame si u Vás prefabrikovaný panel 1200 x 490 x 90 mm – množstvo 18 ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 REMU s.r.o. 46767410 1 248,00 € 06.09.2024 13.09.2024 Objednávka
DFBV/0662/24 školenie - Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS - Kinská, Hurbanová, Trunnerová GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb 42170460 165,00 € 05.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0659/24 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 209,09 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0653/24 poštové náklady- elektronický poukaz GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenska pošta, a.s. 36631124 0,16 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0641/24 PHM GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLOVNAFT a.s. 31322832 427,47 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0656/24 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 80,64 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0655/24 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 41,27 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0654/24 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 707,85 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra