Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0001/24 rekonštrukcia nádvoria v areál školy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Pollák Ladislav 11850981 57 882,66 € 05.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFBV/0222/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 03.12.2024 20.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0223/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0220/24 prednáška OZ Living Memory Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 28.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0221/24 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 28.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0218/24 dohľad nad prácou a pracovným prostredím Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 REMEDY point, s.r.o. 36039586 540,00 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0217/24 montáž elektrického zariadenia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MLYRIG s.r.o. 44466099 192,00 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0219/24 zásobník na mydlo Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VITAMA s.r.o. 50536141 69,00 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0216/24 stolové kalendáre Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 89,28 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0215/24 úprava krov, orez suchých konárov, odstránenie náletových drevín Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Štefan Loczi 14068176 410,00 € 20.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0211/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 410,40 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0210/24 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 450,00 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0212/24 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 217,75 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0214/24 materiál údržba Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 44,14 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0213/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 764,90 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0209/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 14.11.2024 20.12.2024 Faktúra
DFSF/0008/24 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 108,00 € 14.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0206/24 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 598,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0208/24 toner TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 117,60 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0207/24 BVS vodné, stočné Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra