Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0027/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 225,39 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 410,57 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/18 | Filter na vodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 64,70 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 174,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Plyn Lichnerova záloha 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 823,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Telekomunikačné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 48,20 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Fasádna kotva, tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,24 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 31,30 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Mobilné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 1,68 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 84,16 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Plyn vyúčtovanie 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -123,47 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Plyn Lichnerova záloha 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 680,00 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,19 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 335,87 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 106,26 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Vodné, stočné Športová 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Plyn Športová 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 369,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 84,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Členský poplatok - sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |