Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0158/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 263,55 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0159/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 182,64 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0160/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 238,67 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0161/18 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 PAPERA s.r.o. 46082182 149,40 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 Plyn vyúčtovanie 9/2018 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 184,57 € 09.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 Služby virtuálnej knižnice 9/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 399,42 € 09.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 Plyn záloha 11/2018 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 110,00 € 09.10.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 Elektrina vyúčtovanie 9/2018 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 470,88 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Elektrina Lichnerova 10/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 146,46 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Voda z povrchového odtoku 3.Q.2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 246,62 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 Vodné, stočné Lichnerova 8-9/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 35,66 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 Telefón 9/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 33,65 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 Vyhotovenie fotokópií 8-9/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 216,62 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 Demontáž a montáž svietidiel Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ECO-LOGIC s.r.o. 45401454 847,92 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 Montáž, demontáž ochranných košov areál Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ECO-LOGIC s.r.o. 45401454 2 124,00 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 145,15 € 04.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 Služby technika BTS a PO 3.Q.2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0152/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 341,50 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0153/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 691,03 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra