Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0026/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,32 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | Vodné, stočné Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,12 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Služby virtuálnej knižnice 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -778,04 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Plyn Lichnerova záloha 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 350,00 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | Vyhotovenie fotokópií 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 137,03 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 410,89 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 384,15 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 360,35 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 76,14 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | Plyn Lichnerova záloha 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 529,00 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 746,96 € | 11.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Mobil 1-2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,73 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 159,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Plyn Športová 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 371,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Plyn Lichnerova 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 57,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Telefón 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,77 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | Plyn Športová oprava FA | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -316,01 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 272,64 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Členský poplatok SANET 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |