Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0198/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 311,96 € 29.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 277,39 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 164,76 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 119,04 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 Rozvody, prípojky ku konvektomatu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 632,52 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 Oprava technologických zariadení - kotol, umývačka Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 220,56 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0197/18 Oplachovací prostriedok do umývačky riadu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 115,20 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 632,85 € 23.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 11/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 700,74 € 23.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0190/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 165,69 € 22.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 Počítačová sieť SANET 10-12/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 Revízia komínov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ladislav Kálmán 17603374 105,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0187/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 192,46 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0188/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 429,19 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0189/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 319,93 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 10/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -106,12 € 19.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFSJ/0185/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 392,99 € 14.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0186/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 408,80 € 14.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0182/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 645,56 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra