Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/18 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 177,55 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | Doména ASC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 654,84 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | Vodné, stočné Lichnerova 8-9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,53 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 207,95 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 171,20 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 108,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 476,97 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 626,55 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 434,61 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 198,44 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 204,43 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 109,28 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | Plyn Lichnerova záloha 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 677,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 720,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,95 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | Učebnice NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 720,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 321,88 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 349,75 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |