Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/21 | Vybudovanie dopadovej plochy, obrubníkov, výkopové práce, úprava okolia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OCTOPUS INVEST s.r.o. | 47552433 | 3 015,60 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Školenie - personálna práca | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 40,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Plyn Lichnerova 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Plyn Športová 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Oprava strechy a strešných okien | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Business Funding Solutions, s. r. o. | 45926174 | 15 000,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/21 | Objednávame hygienické utierky do dávkovačov 6 ks á 9,20€/ks toaletný papier do dávkovačov 1 bal/ 6ks á 28,10€/bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,96 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0112/21 | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Vodné, stočné Športová 4-5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,30 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,29 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 400,66 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 440,85 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 78,24 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JUSPA s.r.o. | 36752991 | 221,39 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 94,90 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 354,40 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 53,54 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | Objednávame drobný spotrebný elekrický,údržbársky materiál,hyg. tovar v mesiaci máj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,29 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0017/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 320,74 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 418,29 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |