Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0109/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 113,92 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Servisné služby IT 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/21 | Benefitné poukážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 230,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0119/21 | objednávame u Vás opravu myčky v kuchyni školskej jedálne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 0,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0120/21 | Objednávka: 123kusov benefitných poukážok á10 €/ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 230,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0116/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky: "Nákup interaktívnych displejov" - 8 ks podľa ponuky č. PO21010165 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 15 051,12 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0117/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky: Dodávka konvertibilných zariadení"- 25 ks názov:Notebook 2 v 1 ACER Spin 3( SP314-54N-51LC) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 21 630,00 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0118/21 | Objednávame u Vás 2 ks sterilizátor vzduch Sterillight UV G1 30 a 2 ks stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 732,00 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0108/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,14 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0114/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky: "Dodávka notebookov" - objednávame 12 ks notebookov podľa ponuky č. PO21010169 špecifikácie DELL Vostro 15 /3515) AMD Ryzen 5 3450U/8GB/ 256GB SSD 15.6"FHD/Vega8/FPR/podsv.kl./W10pro/3Y Baic on-ite | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 7 029,36 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0115/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky:"Dodávka PC, monitorov" Na základe ponuky č. PO2105607 Objednávame u Vás 16 ks stolových počítačov a 16 ks mmonitorov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 17 030,40 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0279/21 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 4 987,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Plyn Športová 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | Plyn Lichnerova 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | Sedačka, taburetky. stoličky sedacie vaky, vankúše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 4 898,10 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 107,52 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 173,70 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,06 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 396,66 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |