Faktúry
Počet záznamov: 23692
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0152/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0153/17 | služby za aktuálne obdobie - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0154/17 | Business CityNET 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0155/17 | nájmy a výstupy 01/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 766,94 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0147/17 | dodávka tepelnej energie za 01/2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 552,87 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0148/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0149/17 | servisné práce na (EZS)-Sabinovská16- 18.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 607,10 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0150/17 | služby v oblasti PO za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
D/0018/17 | preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 175,13 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
D/0019/17 | preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,27 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0156/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE-20.01.2017-tech.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 980,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0157/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017-zabezpečenie grafic. a tlač.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 984,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0151/17 | poplatky za 01/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 812,03 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0158/17 | Dúbravská televízia-výroba a vysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 08.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0161/17 | el.energia 01/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 345,24 € | 08.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0163/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.-31.01,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -14,43 € | 08.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0159/17 | el. energia 01/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 222,20 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0160/17 | el. energia 01/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 497,18 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0162/17 | el.energia za 01/2017 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,97 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0129/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0128/17 | za prepravu Bratislava/SK/-Brussel /BE/vykonanú vozidlom BL 043 MJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 156,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0143/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.02.2.2017-16.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0133/17 | servis výťahov 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0134/17 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 789,22 € | 07.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0130/17 | poplatok za KO 01/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0132/17 | prenájom rohoží za obd. od 01.01.2017-29.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0135/17 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0136/17 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0137/17 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0139/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra |