Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0780/17 stavebný dozor Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STAVRO-Ing. Milan Vavrinec 30941067 19 946,56 € 30.05.2017 14.06.2017 Faktúra
B/0779/17 Noc múzeí a galérií 2017-propagácia v informačných materiáloch Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenské národné múzeum 00164721 5 000,00 € 30.05.2017 21.06.2017 Faktúra
D/0074/17 školiaci seminár-Modul A,Modul E,Elektronické trhovisko-01.06.2017 a 13.06.2017- pre zam. BSK-5 osôb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 395,00 € 29.05.2017 05.06.2017 Faktúra
D/0075/17 vzdelávacia aktivita-Štúdium externalít fauny a flóry chrán.území BSK- nár.park Podunajsko-26.5.2017-zam.BSK-20 osôb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jairo Outdoor s.r.o. 47737573 380,00 € 29.05.2017 05.06.2017 Faktúra
D/0076/17 seminár-Mzdová účtovníčka II.Q.2017-8.6.2017-Ing.M.Kuzma Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Národny ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 29.05.2017 05.06.2017 Faktúra
B/0773/17 CZECHOSLOVAK OPEN 2017-28.-30.04.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie LG Bratislava 42135893 950,00 € 29.05.2017 05.06.2017 Faktúra
D/0073/17 seminár-Perspektívy dostaby diaľničnej siete v SR-31.5.2017-Ing.L.Csáder Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A-TRANS s.r.o. stredisko Logistický monitor 31567843 96,00 € 29.05.2017 05.06.2017 Faktúra
B/0774/17 pietny akt kladenia vencov-72.výročie Deň víťazstva nad fašizmom-9.máj 2017 pri Pamätníku na Slavíne. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ministerstvo vnútra SR 00151866 500,00 € 29.05.2017 07.06.2017 Faktúra
B/0772/17 FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 15.05.2017 - 26.05.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 8 760,00 € 29.05.2017 08.06.2017 Faktúra
B/0775/17 vodné, stočné za obd. 07.04.17 - 05.05.17 - Sabinovská 12 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 265,25 € 29.05.2017 14.06.2017 Faktúra
B/0778/17 čistenie kávovaru - delkalcifikácia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MERKUR SK, s.r.o. 43866760 72,00 € 29.05.2017 14.06.2017 Faktúra
B/0776/17 tonerové náplne Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DD21 s.r.o. 43818030 690,00 € 29.05.2017 16.06.2017 Faktúra
B/0777/17 realizácia videorozvodov v rok. sále BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Michal Drugaj - DRUTECH 44157860 2 450,00 € 29.05.2017 20.06.2017 Faktúra
K/0024/17 STORNO nepatrí medzi kap.výdavky-prestrešenie garáži a výmena klampiarskych prvkov na stredisku Senec za obd.04/2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 -14 711,41 € 26.05.2017 29.05.2017 Faktúra
B/0763/17 za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Postrek proti komárom Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 36356794 4 560,00 € 26.05.2017 07.06.2017 Faktúra
B/0767/17 prenájom rohoží za obd. od 24.04.2017 - 21.05.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lindstrom, s r. o. 35742364 78,24 € 26.05.2017 07.06.2017 Faktúra
B/0764/17 v zmysle Zmluvy o spolupráci-BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. 42130760 10 000,00 € 26.05.2017 19.06.2017 Faktúra
B/0766/17 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-16.5.-17.5.2017-Ing.Berta,1x ubytovanie Belgicko/Brusel,hotel Thon EU-16.5-17.5.2017-Ing.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 1 514,00 € 26.05.2017 21.06.2017 Faktúra
B/0770/17 DOBROPIS k fak.121402616-NB Lenovo E440 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 -907,90 € 26.05.2017 23.06.2017 Faktúra
B/0771/17 NB LENOVO E560-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 907,90 € 26.05.2017 23.06.2017 Faktúra
B/0765/17 zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bratislave 17.05.-18.05.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hotelová akadémia 31780466 1 275,00 € 26.05.2017 03.07.2017 Faktúra
B/0768/17 1x letenka-ViedeňBrusel-Viedeň-18.5-19.5.2017,1x ubytov.Belgicko/Brusel Hotel Thon EU-18.5.-19.5.2017-Mgr.L.Moravčíková,1x ubytov.17.5.-19.5.2017,Belgicko-Mgr.Hakel Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 1 140,00 € 26.05.2017 14.07.2017 Faktúra
K/0023/17 za spracovanie Projektu organ.výstavby(POV) pre akciu Centrum odbor. vzdelávania a prípravy na Hliníckej 1,Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Peter Makýš - ISOBUILD 17354951 1 164,00 € 25.05.2017 19.06.2017 Faktúra
B/0761/17 servisné práce-ColorQube 9201 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 798,60 € 24.05.2017 01.06.2017 Faktúra
B/0759/17 ČSOB Zimná séria a 2.ročník Running Gala 2016-na základe Zmluvy o spolupráci Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BE COOL, s.r.o. 35751452 15 000,00 € 24.05.2017 05.06.2017 Faktúra
B/0758/17 FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 17.05.2017 - 19.05.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 2 568,00 € 24.05.2017 08.06.2017 Faktúra
B/0757/17 STORNO z dôvodu opätovnej fakturácie-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/5/2017 zo dňa 22.5.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 19 656,00 € 24.05.2017 09.06.2017 Faktúra
D/0072/17 nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stanislav Procházka, Ing. 00000000 21 041,19 € 24.05.2017 27.06.2017 Faktúra
B/0760/17 VYÚČTOVACIA k Z/0024/17 - na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -UBRÁNILI SME SA-OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM I. - 208.výročie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ABBY ART, s r. o. 35789085 23 950,00 € 23.05.2017 25.05.2017 Faktúra
D/0071/17 INTERACT-zabezpečenie stretnutia v Maiori-46 účastníkov-20.06.-21.06.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Reginna Palace Hotel 00000000 7 280,00 € 23.05.2017 29.05.2017 Faktúra