Faktúry
Počet záznamov: 24267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1457/17 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1462/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1463/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
D/0135/17 | ZPS Palkovičova výdavky 2017-vyúčtovanie Jušíková Stanislava ZPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 51,86 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
D/0141/17 | seminár-Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v roku 2017-26.10.2017-p.Adriana Adamová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 64,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
D/0142/17 | seminár-Finančná kontrola a audit VS-26.10.2017-p.L.Žudelová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 72,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
D/0143/17 | seminár-Finančná kontrola a audit VS-26.10.2017-p.A.Kelecsényi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 72,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1460/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská 14 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1458/17 | vizitky BSK - 400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,62 € | 03.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1459/17 | elektronické stravovacie poukážky - 5024 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 18 086,40 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
D/0136/17 | preddavková platba za odber tepla - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 210,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
D/0137/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 035,16 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
D/0138/17 | el.energia 11/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 03.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
D/0139/17 | el.energia 11/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 03.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1447/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
D/0134/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090197228 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1443/17 | služby súvisiace s procesom VO-Komplexné poskytovanie služieb spojených zo zabez.leteniek a ubytovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1444/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1445/17 | služby súvisiace s procesom VO-Stavebné práce v priestoroch Polikliniky Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 200,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1446/17 | služby súvisiace s procesom VO-Vybudovanie Elektrickej požiarnej signalizácie pre potreby DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 464,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1448/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 10 321,55 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1453/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 827,94 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1456/17 | nájomné za obdobie 10/2017, energie a služby za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1449/17 | Bratislavský kraj-09/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1450/17 | dotlač archívnych výtlačkov- 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 120,00 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1452/17 | 1x letenka-Viedeň-Stockholm-Viedeň-25.9.2017-p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1451/17 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot. starostlivosti za mesiac september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 02.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1433/17 | parkovné BA 121 TV za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1431/17 | pietny akt kladenia vencov-73.výročie Slovenského národneho povstania-28.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
B/1434/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2017-31.08.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 656,24 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |