Faktúry
Počet záznamov: 23183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0519/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0527/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0512/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 465,40 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0520/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0521/19 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.04.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0522/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.04.2019 - 30.06..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0523/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.04.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0524/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.04.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0525/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0526/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.04.2019- 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0528/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
D/0054/19 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2019-23.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0515/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-23.3-8.4.2019-Mgr.D.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 245,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0516/19 | 1x letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-27.3.-8.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 96,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0517/19 | hĺbková analýza úspešnosti absolventov na území Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 58 212,00 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0518/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-aktualizované verzie SPIN za obd. od 22.3.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 75 878,64 € | 15.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0510/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0028/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny PS INTERACT IV v Bruseli | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NH Brussels EU Berlaymont | 00000000 | 4 582,45 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0505/19 | paušálna mesačná platba za služby 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0508/19 | kampaň Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matúš Kollár | 46717986 | 500,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0507/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-08 (apríl 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0504/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,14 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0509/19 | právne služby-01/2019,02/2019,03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 456,00 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
D/0050/19 | preddavková platba za odber tepla - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 680,00 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
D/0051/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 512,05 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0506/19 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP150-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0511/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-aktualizované verzie Oracle-BI za obd. 22.3.2019- do 31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 208,07 € | 12.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
D/0049/19 | úhrada poistného 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 82,56 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
D/0052/19 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.1941020553 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,97 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0499/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 112,04 € | 11.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0501/19 | monitoring médií - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |