Faktúry
Počet záznamov: 23712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0293/22 | Vybudovanie novej tanečnej sály-Tanečné konzervatóruim E.Jaczovej,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 362 051,54 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
D/0222/22 | Autorský honorár -Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tereza Bartošíková | 00000000 | 150,00 € | 23.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1412/22 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie-Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 23.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
K/0296/22 | vyjadrenie k územnému rozhodnutiu-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-1. etapa Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
K/0295/22 | záväzné vyjadrenie-Prepojenie ciest III/1059-III/1083, Slovenský Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
K/0294/22 | automobil zn.Octavia Combi Style 2,0 TDI 110kW - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 31 720,50 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1411/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 000,00 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1413/22 | uhradené v hotovosti - výroba tabuliek "Monitorované kamerou" 5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 48,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
K/0292/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 984 037,81 € | 22.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1409/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 414,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1404/22 | uhradené v hotovosti-Espresso DeLonghi ECAM 250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 261,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1410/22 | letenky-BRU-VIE-BRU-08.12-10.12.2022-p.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 248,00 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
D/0220/22 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2022-30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1408/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
D/0221/22 | v zmysle Zmluvy-náhrada vec.bremena-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Turinič,rod.Turinič | 00000000 | 49,07 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1405/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1407/22 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1403/22 | za dodávku vody za obd.25.09.-24.10.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,10 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0219/22 | Škoda Kodiaq-poistka PZP- 03.11.2022-24.08.2023-BT 907HV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 116,52 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1406/22 | vykonanie technickej a emisnej kontroly na služob.vozidlách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 1 275,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1399/22 | paušálna mesačná platba za služby 10/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1402/22 | Víkend zatvorených hraníc-od 13.11.2022 do 13.11.2022- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 60,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0218/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 164,50 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1401/22 | Víkend zatvorených hraníc-12.11.2022-zabez.zdravotníckej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 341,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1393/22 | vodné, stočné za obdobie 10.10.2022-09.11.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 493,82 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1400/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 176,12 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1396/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK-MOSQUITO BIOREGULATION-3.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1394/22 | prenájom rohoží za obd. 10.10.2022 - 06.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 211,20 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1395/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 144,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1398/22 | Konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2022-Online Stream-3.-.4.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 180,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |