Faktúry
Počet záznamov: 2891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/21 | príspevok na stravovanie 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,94 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/21 | príspevok na stravovanie 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,93 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | oprava kanalizačnej stupačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 604,84 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | počítačové komponent - myš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 88,80 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | výmena podlahy v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 65 520,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | stravné zamestnanci 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 127,38 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | stravné zamestnanci 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | stravovanie príspevok 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 32,67 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | stravovanie 4/2021 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 510,80 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | stravovanie 2/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 114,84 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Stravovanie 4/2021 dotácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 208,55 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | stravné zamestnanci 4/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 447,76 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | stravné zamestnanci 3/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 164,72 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 178,80 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 569,35 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 195,50 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 416,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | čistiace prostriedky, mydlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 79,92 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | čistiace, dezinfekcia, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 230,72 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 146,35 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 185,72 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,60 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 119,92 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 540,47 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | stravovanie 3/2021 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 526,80 € | 28.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | stravovanie 2/2021 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 619,20 € | 28.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | stravovanie 3/2021 - refundácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 70,24 € | 28.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | stravovanie 2/2021 - refundácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 82,56 € | 28.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | fabky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H+B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 113,51 € | 27.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,69 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |