Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0151/21 el. energia 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 031,30 € 24.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 šj el. energia 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 537,00 € 24.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFSJ/0034/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 411,80 € 21.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0033/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,73 € 21.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 korkové tabule v hliníkovom ráme Spojená škola Pankúchova 53242742 EMPORO, s.r.o. 44562195 207,66 € 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 317,47 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 hrebeňová väzba - učebná pomôcka Spojená škola Pankúchova 53242742 Plotbase, s.r.o. 45674515 195,84 € 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 7,20 € 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0031/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 538,86 € 18.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 šj -oprava chladiaceho zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 186,00 € 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0029/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 387,88 € 17.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0030/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,58 € 17.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 učebné pomôcky - projekt čítame radi Spojená škola Pankúchova 53242742 Artforum spol. s.r.o. 35716584 662,51 € 17.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 teplo 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 498,43 € 17.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Sanet 2. Q 2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 17.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 zemný plyn šj 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 28,00 € 11.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0028/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 22,32 € 10.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0027/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 202,07 € 10.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 olovený akumulátor - náhradný diel Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 64,99 € 10.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 zber bio odpadu šj 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 10.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0026/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 257,74 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 revízia a mazanie výťahu šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok 30940630 65,00 € 07.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 telefón 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,06 € 07.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 telefón šj 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 07.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 vodné a stočné 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 465,08 € 07.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 telefón 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,43 € 07.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 výkon zodpovednej osoby 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 06.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 šj čistiace potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 603,56 € 06.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 šj vybavenie Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 385,51 € 06.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSF/0005/21 príspevok na stravovanie 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 27,02 € 05.05.2021 02.06.2021 Faktúra