Faktúry
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0177/22 | stravovanie - režijné náklady 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 591,60 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/22 | stravovanie - príspevok SF 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 35,70 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 101,00 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | obedy zadarmo - 4/2022 štátna dotácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 40,30 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | strava - príspevok zamestnávateľa 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 168,30 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | stravovanie - režijné náklady 4/2022 zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,75 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 305,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,40 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 196,24 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 373,49 € | 27.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | šj čistiace - konvektomat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 232,80 € | 27.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 520,34 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 378,80 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | zber bio odpadu 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | šj výmena detektorov pohybu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 762,00 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FondaCake s.r.o. | 47450681 | 441,60 € | 24.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 427,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 659,42 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 506,32 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,70 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 553,85 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 715,72 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 341,70 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | škola v prírode | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Cestovná kancelária Vida s.r.o. | 46754571 | 1 900,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 347,76 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | sanet 4. -6.2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |