Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/22 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 324,74 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 726,68 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 152,04 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | rozbočovacia zásuvka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 33,60 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 404,77 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,07 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | zemný plyn 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 93,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 364,75 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 526,35 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 508,89 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 535,92 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | stravovanie zam. december 2021-režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 353,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 297,66 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | zámky, vložky, kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 167,77 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | príspevok -stravovanie zam. december 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 21,35 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | stravovanie zam. december 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 100,65 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 809,34 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 571,77 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 279,56 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |