Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 829,14 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 154,01 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,59 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 96,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 480,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 708,02 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 690,47 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 376,92 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 220,58 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0008/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0040/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0006/23 | odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0038/23 | služby čistiaarne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,47 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 287,10 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 454,05 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 828,16 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 786,44 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 684,87 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 864,68 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |