Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0261/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 740,27 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 790,66 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | služby BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | organizačné zabezpečenie akcie Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 700,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | šeky pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 2 305,19 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 46,86 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 78,57 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 797,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 025,89 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 310,16 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 895,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 901,95 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 909,86 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 600,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |