Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/23 | nájom a výtlačky - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 16,94 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 200,08 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 817,90 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 807,65 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 747,56 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 952,34 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | preprava doskočiska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 700,08 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 264,23 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | prenájom športových zariadení v objekte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 277,20 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 365,08 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 96,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 276,16 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 292,27 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | vzdelávací program pre pedagógov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 300,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 179,65 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 815,10 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 490,57 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | kontrola a servis komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 65,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 15 298,00 € | 07.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 21 672,64 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |