Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4294

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0043/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PICADO 36397164 1 115,63 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFSJ/0042/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 911,27 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFSJ/0041/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 475,71 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 servis a čistanie klimatizácie Spojená škola Ostredková 53242726 PP - plus servis 46972625 510,72 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 sedadlá 3-miestne, čalúnené - 3ks Spojená škola Ostredková 53242726 B2B Partner 44413467 946,80 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 sada pre montáž do rozvádzača Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 108,40 € 03.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0039/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MINIT SLOVAKIA 17053897 335,48 € 03.06.2021 29.06.2021 Faktúra
VO/0037/21 oprava a servis vzduchoklimatizácie v šj Spojená škola Ostredková 53242726 PP - plus servis 46972625 510,72 € 03.06.2021 07.06.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0134/21 servis Wzelený Spojená škola Ostredková 53242726 AUTODRGI 52922472 133,20 € 02.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0038/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 790,62 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
VO/0036/21 oprava vozidla Wz. Spojená škola Ostredková 53242726 AUTODRGI 52922472 140,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0133/21 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 53,00 € 01.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0037/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 804,68 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 kancelársky materiál Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 110,00 € 31.05.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 31.05.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 31.05.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0033/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 25,20 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFSJ/0034/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 AG FOODS 34144579 366,10 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFSJ/0036/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 2 100,55 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFSJ/0035/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 460,56 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra