Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0287/21 | prenájom haly UŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | materiálové vybavenie, ventilátory, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 828,41 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 273,52 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 172,51 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | nové normy pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IRIS | 35926376 | 100,50 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Župný športový deň - ID pásky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IDSYS | 47182024 | 399,48 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | Župný športový deň - ozvučenie a techn.zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKO sound | 50746979 | 1 970,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Župný športový deň - catering | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 837,70 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0095/21 | športová obuv - UP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 4 800,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0096/21 | športové ošatenie - tričká, výstroj - UP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 4 800,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0278/21 | svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 201,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 308,99 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | Župný športový deň - meranie časov, spracovanie výsledkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 440,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0093/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0094/21 | oprava kotla v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 770,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0092/21 | rozšírenie systému do budovy telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 2 500,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0275/21 | opravy PC a notebookov, tonery, inštalácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 518,78 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | servis auta Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 125,43 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | Župný športový deň - technické zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 3 885,60 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |