Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0273/21 | Župný športový deň - volejbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 200,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0089/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 400,00 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0090/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 670,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0091/21 | servis kotla Variomat v kotolni školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFSJ/0109/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 839,10 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 744,51 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 233,53 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 190,69 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 453,66 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 304,46 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 175,57 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 80,97 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 672,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 72,94 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 3 213,35 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0088/21 | servis vozidla Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 200,00 € | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0267/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 334,50 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | Župný športový deň - moderátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |