Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4125
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0041/21 | nákup vybavenie do kuchyne - veľkokapacitné hrnce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 982,00 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0147/21 | automechanické služby VW červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 3 577,17 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | čerič nápojov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 990,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 164,21 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 744,40 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 122,69 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 212,69 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 744,26 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 540,79 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 644,36 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 103,49 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 12.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 423,86 € | 12.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 664,54 € | 11.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | servis Mercedes | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 646,04 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 118,68 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 466,74 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |